• 索 引 号:QZ02118-0100-2025-00004
    • 发布机构:泉州市丰泽区审计局
    • 公文生成日期:2025-10-30
    泉州市丰泽区关于2024年度丰泽区预算执行情况和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告
    时间:2025-10-30 09:08

      20251028日,受区人民政府的委托,区审计局局长陈庆华向区六届人大常委会第三十五次会议作《关于2024年度丰泽区预算执行情况和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,现将审计整改情况报告如下:

      一、整改工作部署推进情况 

      20256月,区第六届人大常委会第三十二次会议审议了区政府《关于2024年度丰泽区预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,提出了“加强审计监督、财会监督等的贯通协同,形成监督合力。一体推进做好审计整改‘下半篇文章’,夯实被审计单位整改主体责任。加强对反复出现、经常发生问题的原因分析,举一反三,深化审计成果运用,进一步加大审计结果和整改情况公开力度”的审议意见。区委、区政府高度重视审计整改工作,主要领导对每个被审计单位的整改工作均做出批示,要求审计办跟踪督促整改,各责任单位深入贯彻落实批示精神,有序推进审计整改工作。926日区政府常务副区长主持召开审计整改工作专题会议,传达学习了上级关于审计整改工作的重要指示精神,研究部署整改推进工作。会议要求各被审计单位切实提高政治站位,充分认识审计整改工作的重要性,坚决履行整改主体责任,做到立行立改、举一反三、建章立制。会议强调要坚持问题导向,压实整改责任,强化跟踪问效,确保审计查出问题全面整改、真改实改。各相关单位认真贯彻落实会议精神,通过召开专题会议、制定整改方案、明确责任分工与完成时限等方式,扎实推进整改工作。区审计局严格执行《审计发现问题整改反馈及督促机制》,加强跟踪督办和审计整改工作“回头看”,推动整改工作落到实处。截至202510月中旬,2025年度同级审发现的62个问题中,已完成整改61个,整改率达98.4%,整改工作取得明显成效。 

      二、审计查出问题整改落实情况 

      (一)被审计单位整改情况 

      各被审计单位高度重视审计发现问题的整改工作,积极履行主体责任,深入剖析问题根源,逐项制定整改措施,明确责任分工与完成时限,确保整改任务落实到位。区发改局深入剖析问题根源,强化成果运用,通过优化机制推动标本兼治;区城管局逐项研究整改措施,明确分工与时限并积极落实;区委编办成立专项工作小组,通过加强财务管理、完善制度、组织培训等方式推进整改,并强化内部监督保障整改成效;工商旅游学校由校务会部署,总务处、财务室分头修订制度,整改预决算、资产管理等问题,组织相关人员学习培训;师院二附小和城东实验幼儿园均召开专题会议,深入研究问题,落实责任分工与时限,有序推进整改;区财政局专门研究落实整改工作,推动问题有效解决。 

      (二)审计监督贯通协同情况 

      为提升监督合力,区审计局积极推动审计监督与其他监督贯通协同:强化与财政部门的沟通协调,在年度审计任务筹划中主动征询区财政局意见;及时将审计计划报送区财政局,为其确定年度会计信息质量检查及“1+X”专项监督单位提供参考,避免重复监督;在审计实施中重点关注以往检查发现问题的整改情况,推动问题彻底整改;审计项目完成后,第一时间向区财政局报送审计报告,助力财政部门跟踪督促整改,提升财政资金使用效益。 

      (三)审计整改“下半篇文章”推进情况 

    区审计局深入贯彻审议意见,多措并举,一体推进审计整改“下半篇文章”:一是加强宣传引导,在审计进点时同步开展审计法律法规宣传,指导被审计单位履行整改主体责任;二是严格执行整改反馈及督促机制,及时向区人大、区纪委监委及相关主管部门报送审计结果,推动各类监督同向发力;三是开展“科学规范提升年”活动,修订完善《审计项目审理工作办法》,细化审计组在审计整改工作中的督促指导工作,压实整改督促责任。 

      三、下一步工作计划 

      (一)提高政治站位,增强整改自觉性和严肃性 

      各有关部门要从讲政治的高度充分认识审计整改的重要性,坚决扛起整改主体责任,以坚决的态度、扎实的举措,全面推动整改落实到位,举一反三、查缺补漏,建立健全长效机制,切实提升单位预算管理和财务会计水平。 

      (二)坚持问题导向,推动整改落地见效 

      针对审计查出的问题建立台账、明确时限、对账销号。被审计单位对于立行立改问题立即纠正、迅速到位;分阶段整改问题制定计划、明确节点;持续整改问题着眼长效、稳步推进。审计部门将加强跟踪督办和整改完成情况“回头看”,将整改情况纳入重点督办范围,实行挂号销号、闭环管理,确保问题真改实改、整改彻底。 

        (三)强化贯通协同,提升审计监督整体效能 

    健全各类监督贯通协调机制,推动审计监督与纪检监察、人大监督、财政监督等有机衔接,加强线索移交、信息共享和成果互用。强化审计成果运用,坚持标本兼治,深化研究型审计,加强对审计结果的综合分析,针对反复出现的共性问题和高频问题,向相关业务主管部门发放工作提醒函,从体制机制层面深入剖析根源,提出治本之策,推动各单位建章立制、堵塞漏洞、规范管理,实现“审计一点、规范一片”的综合效应。 

      

     
     
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