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2021年度泉州市丰泽区人民政府信访局部门预算

发布时间:2021-02-25 17:32 字号: 浏览量:

 

 

 

2021年度泉州市丰泽区

人民政府信访局部门预算

 

 

 

 

 

 

编制日期:2021年2月25日


 录

 

第一部分 部门概况  

一、部门主要职责

三、部门主要工作任务

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

合计

⒈因公出国(境)费用

⒉公务接待费

⒊公务用车购置及运行费

其中:⑴公务用车运行费

⑵公务用车购置费

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

区信访局的主要职责是:受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府的信访事项;协调处理信访事项;督促检查信访事项的处理;研究分析信访情况,开展调查研究,及时向区政府提出完善政策和改进工作的建议;对区政府其他工作部门和街道信访机构的信访工作进行指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区信访局部门包括2个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

丰泽区信访局

财政拨款

3

3

网络信访中心

财政拨款

3

3

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2021年,区信访局主要工作任务是:全面实施依法处理信访事项“路线图”,立足我区实际情况,扎实推进领导干部接访、重点信访积案化解、矛盾纠纷排查化解、网上信访办理以及规范信访秩序、重大活动期间的维稳等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完善信访网络,畅通民意诉求渠道。

(二)强化主导作用,推进领导干部接访群众工作。

(三)严格依法办事,落实“路线图”办理工作。

(四)明确工作责任,提升信访服务中心大局功效。

(五)注重源头预防,抓好矛盾排查化解。

(六)突出工作重点,狠抓信访积案化解。

 


第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位:万元  

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

149.12

一、基本支出

149.12

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

120.25

三、财政专户拨款

 

对个人和家庭的补助支出

13.12

四、单位其他收入

 

公用支出

15.75

五、单位结余结转资金

16.50

二、项目支出

16.50

收入合计

165.62

支出合计

165.62


二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元   

单位编码

单位名称

   

总计

.一般公共

预算拨款

.政府性基金预算拨款

.财政专户拨款

.单位结余结转资金

.单位其他收入

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

165.62

149.12

 

 

16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

165.62

149.12

 

 

16.50

 


三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元   

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

.一般公共预算拨款

.政府性基金预算拨款

.财政专户拨款

.单位结余结转资金

.单位其他收入

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

201

一般公共服务支出

114.42

95.17

 

15.75

3.50

114.42

110.92

 

 

3.50

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

20136

其他共产党事务支出

114.42

95.17

 

15.75

 

114.42

110.92

 

 

3.50

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

2013601

行政运行

110.92

95.17

 

15.75

 

110.92

110.92

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

2013602

一般行政管理事务

3.50

 

 

 

3.50

3.50

 

 

 

3.50

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

206

科学技术支出

13.00

 

 

 

13.00

13.00

 

 

 

13.00

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

20699

其他科学技术支出

13.00

 

 

 

13.00

13.00

 

 

 

13.00

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

206999

其他性科学技术支出

13.00

 

 

 

13.00

13.00

 

 

 

13.00

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

208

社会保障和就业支出

31.27

18.15

13.12

 

 

31.27

31.27

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

20805

行政事业单位养老支出

31.27

18.15

13.12

 

 

31.27

31.27

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

2080501

行政单位离退休

13.12

 

13.12

 

 

13.12

13.12

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.28

9.28

 

 

 

9.28

9.28

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

 

 

 

8.87

8.87

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

210

卫生健康支出

6.93

 

 

 

 

6.93

6.93

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

21011

行政事业单位医疗

6.93

 

 

 

 

6.93

6.93

 

 

 

 

130001

泉州市丰泽区人民政府信访局

2101101

行政单位医疗

6.93

 

 

 

 

6.93

6.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

165.62

113.32

13.12

15.75

16.50

165.62

149.12

 

 

16.50

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元     

   

   

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

149.12

一、基本支出

149.12

二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

120.25

 

 

  对个人和家庭的补助支出

13.12

 

 

  公用支出

15.75

 

 

二、项目支出

 

收入合计

149.12

支出合计

149.12

 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元   

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

110.92

110.92

 

20136

其他共产党事务支出

110.92

110.92

 

2013601

行政运行

110.92

110.92

 

208

社会保障和就业支出

31.27

31.27

 

20805

行政事业单位养老支出

31.27

31.27

 

2080501

行政单位离退休

13.12

13.12

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.28

9.28

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

 

210

卫生健康支出

6.93

6.93

 

21011

行政事业单位医疗

6.93

6.93

 

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.12

149.12

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元   

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元   

科目编码

科目名称

预算数

        

149.12

301

工资福利支出

120.25

302

商品和服务支出

15.75

303

对个人和家庭的补助

13.12

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元   

科目编码

科目名称

预算数

   

149.12

301

工资福利支出

120.25

30101

  基本工资

29.17

30102

  津贴补贴

31.66

30103

  奖金

 

30106

  伙食补助费

3.19

30107

  绩效工资

 

30108

  机关事业单位基本养老保险

9.28

30109

  职业年金缴费

8.87

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.93

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30112

  其他社会保障缴费

0.90

30113

  住房公积金

8.19

30114

  医疗费

 

30199

  其他工资福利支出

22.06

302

商品和服务支出

15.75

30201

  办公费

1.50

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

 

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

 

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

 

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

5.21

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

9.04

303

对个人和家庭的补助

13.12

30301

  离休费

11.75

30302

  退休费

 

30303

  退职(役)费

 

30304

  抚恤金

 

30305

  生活补助

 

30306

  救济费

 

30307

  医疗费补助

 

30308

  助学金

 

30309

  奖励金

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.37

307

债务利息及费用支出

 

30701

  国内债务利息

 

30702

  国外债务利息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

310

资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31021

  产权参股

 

31022

  无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本资金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本资金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

399

其他支出

 

39906

赠予

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

 

 

 


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元    

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 


十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

泉州市丰泽区人民政府信访局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2021年没有部门专项资金管理清单目录,故本表无数据。


第三部分 2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,区信访局部门收入预算为165.62万元,比上年减少16.91万元,主要原因是调出两名干部职工。其中:一般公共预算拨款149.12万元,单位结余结转资金16.50万元。相应安排支出预算165.62万元,比上年减少16.91万元,其中:人员支出120.25万元,对个人和家庭补助支出13.12万元,公用支出15.75万元,项目支出16.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出149.12元,比上年减少33.41万元,主要原因是调出两名干部职工,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013601行政运行110.92万元。主要用于人员工资福利和保障单位运行等支出。

(二)2080501行政单位离退休13.12万元。主要用于保障本单位离退休人员财政负担提租补贴支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.28万元,主要用于机关在职人员的养老保险缴费支出。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元。主要用于主要用于职工职业年金的缴费支出。

五)2101101行政单位医疗6.93万元,主要用于机关在职人员医疗保险等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出149.12万元,其中:

(一)人员经费133.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.75万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2021年度没有因公出国(境)经费,与上年持平。

(二)公务接待费

2021年预算安排0.50万元。主要用于当年预算拨款支出等方面的接待活动与上年持平

(三)公务用车购置及运行费

本单位2021年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标


泉州市丰泽区信访部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

 丰泽区信访局 

部门预算编码

130001  

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

149.12 

  项目支出

 0

  基本支出

 149.12

年度
总体
目标

 保障区信访局日常正常运行

年度
履职
目标

部门职能

 区信访局主要工作职责是:受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府的信访事项;协调处理信访事项;督促检查信访事项的处理;研究分析信访情况,开展调查研究,及时向区政府提出完善政策和改进工作的建议;对区政府其他工作部门和街道信访机构的信访工作进行指导。

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

保障人员经费支出 

人员经费 

149.12 






一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

参考值

计量单位

计算方法

评分标准

绩效目标值

产出指标

时效指标

经费覆盖时间

被指标主要为经费覆盖时间

经费 

 

经费能够覆盖全面

全年

成本指标

设备购置办公电脑

被指标用于考量是否按照要求进行采购

办公电脑

≤4800.00元

设备购置办公电脑等于小于4800元

≤4800.00元

挂钩社区信访维稳经费补助

本指标用于考量是否有拨付经费于挂钩社区

经费拨付

≤20000.00元

经费拨付到位得分,未到位不得分

≤20000.00元

数量指标

设备购置办公电脑

被指标用于考量是否按照要求进行采购

电脑采购

≤1.00台

有进行电脑采购

≤1.00台

质量指标

协调处理省两会期间进榕上访信访事项

本指标用于维护省两会期间信访秩序

省两会事件

 

 

省两会未出现负面事件

无重大事件

社会效益指标

发挥丰泽区信访局服务作用

本指标用于考量信访局能否发挥服务作用

我区信访工作开展

 

 

保障我区信访工作正常开展

发挥信访局职能

确保重大活动顺利召开

本指标用于考量确保重大活动顺利召开

重大活动期间情况

 

 

重大活动期间未出现负面情况

确保重大活动顺利召开

可持续影响指标

维护各级正常的信访秩序

本指标用于考量维护各级正常的信访秩序

信访人上访过程

 

 

信访人上访过程有序

信访人依法依规向有权处理机关反映诉求

全区信访工作稳定

本指标用于考量全区信访工作稳定

社会影响

 

 

造成重大社会影响不得分,不造成得分

未发生重大社会影响事件

满意度指标

服务对象满意度指标

信访人对信访局职能履行满意

本指标用于考量信访人对信访局职能履行是否满意

投诉件

 

 

信访局未收到针对本单位的投诉件

未发生信访人对信访局的投诉

 


(二)部门专项资金绩效目标

2021年本部门共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

专项资金绩效目标批复表

项目名称

 

部门预算功能科目

 

项目分类

市委市政府已确定的专项         已确定分年度预算安排的专项 

                  其他专项            

存续类型

延续 
新增 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目概况

 

项目确定情况

项目确定的依据

 

项目申报的可行性

 

项目资金申请(万元)

实施期

当年度

资金总额: 

 

资金总额: 

 

一般公共预算拨款:

 

一般公共预算拨款:

 

基金预算拨款: 

 

基金预算拨款: 

 

其他:

 

其他:

 

总体目标

 


绩效目标   

评价指标

绩效内容

实施期目标

当年度目标

绩效目标值

绩效标准

半年目标值

全年目标值

产出指标

时效目标

目标1

 

 

 

 

 

成本目标

目标1

 

 

 

 

 

其他资源投入目标

目标1

 

 

 

 

 

数量目标

目标1

 

 

 

 

 

目标2

 

 

 

 

 

质量目标

目标1

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益目标

目标1

 

 

 

 

 

社会效益目标

目标1

 

 

 

 

 

生态效益目标

目标1

 

 

 

 

 

可持续影响目标

目标1

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度目标

目标1

 

 

 

 

 

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

 


七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021年信访部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.71万元,比2020年减少3.95万元,主要原因是节约经费开支。

(二)政府采购情况

2021年信访部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,信访部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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